| Número do Empenho | 1023001 |
| Data de emissão | 23/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 120,00 |
| Valor Liquidado | R$ 120,00 |
| Valor Pago | R$ 120,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***058973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, NOS DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WELLINGTON VENICIUS SANTOS SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***084213** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | SAO JOSE DO PEIXE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO EM GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |