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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

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Detalhamento do Empenho
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Número da nota de Empenho115002
Data de emissão15/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 600,00
Valor LiquidadoR$ 600,00
Valor PagoR$ 600,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número do ProcessoNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***058973**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do CredorHELIO DE SOUSA SILVA
CPF/CNPJ***258588**
EndereçoRUA PRESIDENTE MEDICE, 0, NAO INFORMADO, 00000000
CidadeSAO JOSE DO PEIXE/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
15/01/2026 9 1 600,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000059 0000001 15/01/2026 600,00